运营盈利能力明显增强,第四季度和全年营运现金流显著提高
· 第四季度固定成本削减1.04亿欧元,2013全年固定成本削减达3.63亿欧元
· 有望在2015年实现”转型方略”目标,包括不断降低成本、提高现金流量和增强盈利能力
· 已收到科技投资公司中国华信收购阿尔卡特朗讯企业业务的约束力要约,按照企业价值基础估计,该交易的估值为2.68亿欧元,阿尔卡特朗讯将继续持有该业务部门15%的股份。
有望在2015年实现“转型方略”目标
·重新定位公司为专注于IP、云网络和超宽带固定及移动接入的行业专家,并在这些领域赢取关键性的胜利和领先的市场份额
·在创新方面不断取得重大成就:获得20个 IP核心网合同,成为400G光网络全球领跑者,率先获得3个SDN商用项目合同,推出虚拟化路线图和8个NFV 的概念验证模型,在small cells、载波聚合及eMBMS等无线领域与高通缔结战略合作伙伴关系,获得17个矢量技术的合同、推动G.fast全球首次测试
·第四季度固定成本削减1.04亿欧元,2013年固定成本削减达3.63亿欧元,大幅超出全年实现固定成本降低2.5-3亿欧元的计划目标
·继2013年2月宣布出售LGS后,今天宣布获得中国华信收购阿尔卡特朗讯企业业务的约束力要约
·持续强化资产负债表,实行以下措施后, 2013年轧平1.49亿欧元净现金头寸:
·通过配股发行和兑换2015 OCEANE剩余存根,增资10亿欧元
·通过在2013年下半年进行的各种融资举措己基本完成大部分债务重组工作
·预融资或中短期债务到期偿还
2013年第四季度及全年关键数据
阿尔卡特朗讯宣布其2013年第四季度业绩报告,营业额达39.3亿欧元,按固定汇率计算同比持平。核心网络和接入业务收入按固定汇率计算同比增长0.4%。从环比来看,集团营业额按固定汇率计算增长8.8%,核心网络和接入业务增长8.9%,凸显出IP平台、IP传输和无线业务的强劲表现
从区域角度来看,以固定汇率计算,阿尔卡特朗讯在北美地区的业务同比增长2%,较上季度增长速度放缓,而亚太业务呈现积极态势,同比增长10%,中国加大网络基础设施投入是驱动该地区业务增长的要因之一。阿尔卡特朗讯在西欧的业务继续保持令人鼓舞的发展趋势,同时在俄罗斯的业务恢复增长。在其他地区阿尔卡特朗讯营收下降约15%左右。